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首页 >> 管理文章 >> 统计审计
 
  • 关于捕捉审计信息的几种方法  2007-12-7 
  • 中注协2005发布独立审计准则征求意见稿汇总  2007-12-7 
  • 内部审计在风险管理中的职责和作用  2007-12-7 
  • 对银行账户审计应注意的几个问题  2007-12-7 
  • 送达审计应把握的几个要点  2007-12-7 
  • 地税财务收支审计中舞弊的防范与检查  2007-12-7 
  • 中美内部审计的异同  2007-12-7 
  • 商业银行信贷审计的内容与方法  2007-12-7 
  • 建设工程总承包合同风险管理审计之内容初探  2007-12-7 
  • 审计结果公告模式的探索与研究  2007-12-7 
  • 审计复核要严把“五关”  2007-12-7 
  • 遏制不合理工程造价的审计良策  2007-12-7 
  • 经济责任审计的难点问题  2007-12-7 
  • 为适应会计电算化审计工作的改进与调整  2007-12-7 
  • 关于审计人员职业道德若干问题的探讨  2007-12-7 
  • 《审计法》中几组“关键词”解读  2007-12-7 
  • 实施送达审计应把握好“五个关口”  2007-12-7 
  • 审计移送处理应抓好六个关键环节  2007-12-7 
  • 关于实行审计日记制度的体会  2007-12-7 
  • 是谁在制约审计委员会制度  2007-12-7 
  • 审计机关在新农村建设中的工作思路  2007-12-7 
  • 新《公司法》有关法定审计制度的若干问题  2007-12-7 
  • 决策审计应成为党政领导干部经济责任审计的重要内容  2007-12-7 
  • 浅议国有企业改制审计工作思路  2007-12-7 
  • 依法公正审计 为构建和谐社会服务  2007-12-7 
  • 适应形势 推动经济责任审计工作深入发展  2007-12-7 
  • 基层审计机关开展投资效益审计的几点建议  2007-12-7 
  • 新会计审计准则对遏制会计信息失真的作用  2007-12-7 
  • 业务员离职审计管理办法  2007-12-7 
  • 《如何规避审计业高风险》报告摘要  2007-12-7 
  • 金融风险的成因及其审计监管策略  2007-12-7 
  • 我国上市公司审计委员会的功能及保障措施  2007-12-7 
  • 审计质量要在审计实践中体现出来  2007-12-7 
  • 审计信息化建设刻不容缓  2007-12-7 
  • 当前基层审计机关审计结果公告工作面临的问题及对策  2007-12-7 
  • 存货舞弊的审计对策  2007-12-7 
  • 内部审计不可忽视监督职能  2007-12-7 
  • 从建设项目审计结果看我国建筑行业管理中存在的问题及对策  2007-12-7 
  • 内部审计的新动向:防止计算机“黑客”  2007-12-7 
  • 改革上市公司审计聘任制度的设想  2007-12-7 
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